Importando XML de Faturas de Fornecedor
Configuração
Módulo para importação de faturas de fornecedor.
Criando uma sequência de produto
Crie uma sequência para seu produto.
Importando o arquivo XML
Tela para a importação de XML.
Importar Zip? Se marcado esta opção é possível importar um arquivo compactado, onde apenas arquivos com extensão XML. serão importados.
Importar Xml com erro? Se marcado esta opção será ignorado os arquivo XML com erro e os restantes serão importados.
Tela para importação de NF.
Detalhe importante.... ao realizar a importação certifique-se de que existem alguns cadastros dentro do sistema para que não sejam gerados em duplicidade na importação, como:
Parceiro: Caso o Odoo não localize o fornecedor será criado automáticamente um NOVO FORNECEDOR.
Produto: Caso o Odoo não localize o produto, será criado automáticamente um NOVO PRODUTO.
Importante!
Caso queira importar apenas um arquivo XML deixe as opções acima EM BRANCO.
Criação de documentos no sistema
A fatura será criada no menu "Faturas de Fornecedor" em situação provisória.
Registro da importação ocorrida.
Para verificar se foram criados produtos ou parceiros novos dentro do sistema, o Odoo também registra lognotes com as seguintes mensagens dentro de cada um dos cadastros:
Acesse o cadastro do produto na fatura.
Registro da criação de novo produto.
Acesse o cadastro do parceiro na fatura.
Registro da criação de novo parceiro.
Importante
Antes de validar a fatura você deve conferir o CFOP e a CST dos itens para corresponder exatamente ao que a sua contabilidade mandar você registrar.
Verifique também se os impostos estão registrados corretamente, a importação do XML não consegue identificar todos os casos de impostos.